審計經理崗位的職責描述
審計主管負責對集團上報的月度、年度財務報表進行審核,提出修改意見。下面是學習啦小編整理的審計經理崗位的職責描述。
篇一
職責:
1.按照國家審計法規(guī)、集團財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂集團審計實施細則;
2. 建立對于資產和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現違規(guī)現象時,及時采取預警措施;
3. 組織對集團重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
4. 全面審查各區(qū)域對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5.定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;
6. 與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。
任職資格:
1.學歷要求:本科及以上學歷;
2.專業(yè)要求:財務會計、稅務、審計等相關專業(yè);
3.工作經驗:5年以上大型集團公司財務、審計工作經驗;
4.知識技能:熟悉財務核算系統(tǒng),以及公司財務會計、審計、稅務、外匯等業(yè)務;熟悉審計操作程序和審計方法;熟悉會計操作、會計核算及審計的全套流程與管理;熟悉國家財經法律法規(guī)和稅收政策及相關賬務的處理方法;熟悉財務管理、企業(yè)融資及資本運作;
5.能力素質:良好的口頭及書面表達能力;具有較強的組織、計劃、控制、協調能力;具有較高的領導管理能力;較強的人際交往能力和團隊協作精神;具有較強的綜合分析能力。
篇二
職責:
1、協助審計經理編制每年度集團下屬加盟中心的審計計劃。
2、遵循內審標準開展審計活動,包括校區(qū)經營審計、財務審計、內部控制制度審計以及專項審計等
2、協助審計經理及財務總監(jiān)做好集團內及關聯公司的年度內審工作。
3、能獨立完成審計資料收集、審計底稿編制、出具審計報告,并提出合理意見和建議。
4、定期對各子公司內部管理制度及執(zhí)行情況進行審計
5、跟蹤每次審計建議的執(zhí)行落實情況,實施后續(xù)審計工作
6、參與公司業(yè)務流程、制度改進和風險評估,對公司內部流程進行優(yōu)化
7、負責審計資料的原始調查的收集、整理和建檔工作
8、完成集團公司臨時布置的工作
任職要求:
1、審計、財會、財務管理本科以上學歷,熟悉會計、審計、稅務、內部審計的法律法規(guī)
2、2年以上集團公司內審實操經驗,有良好的溝通、分析能力和團隊協作精神
3、有較強的責任心、原則性,工作耐心、細致,能經常出差,具備良好的計算機運用能力。
4. 能適應出差。
篇三
職責:
1、參與公司招議標過程管理,議標項目價格審查、標底及攔標價起草;
2、參與健全公司內部控制體系,定期開展風險評估、內控評價,出具內控評價報告;
3、參與健全公司內部審計體系,定期開展內控審計、專項審計;
4、參與公司需外部審計工作的聯系,合同簽訂和審計工作的跟進;
5、參與健全公司反舞弊機制;
6、完成上級安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,審計、會計、經濟學等相關專業(yè);
2、5年以上大型制造業(yè)審計、內控、流程管理或事務所審計相關工作經驗;
3、掌握一定的制造業(yè)風險數據庫和內部控制、內部審計方法論;
4、具備風險導向、品相端正。